Zoznam dokumentov ZS - Zborov nad Bystricou

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
faktúra za nákup umývacích prostriedkov pdf  236.89 Kb Faktúra   68.11 €  s DPH 
 
    GASTROLUX, s.r.o          20. jan. 2012 
faktúra za nákup umývacích prostriedkov pdf  204.48 Kb Faktúra   65.12 €  s DPH 
 
    GASTROLUX, s.r.o    36413186      27. jan. 2012 
faktúra za opravu kopírovacieho zariadenia pdf  257.68 Kb Faktúra   219.65 €  s DPH 
 
    Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.    31338551      30. jan. 2012 
faktúra za nákup kancelárskych potrieb pdf  609.74 Kb Faktúra   144.25 €  s DPH 
 
    Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama    14165198      02. feb. 2012 
faktúra za dodávku zemného plynu pdf  380.54 Kb Faktúra   2034.00 €  s DPH 
 
    SPP a.s.    35815256      02. feb. 2012 
faktúra za úhradu stravného pdf  288.74 Kb Faktúra   108.00 €  s DPH 
 
    Školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou    37812165      07. feb. 2012 
objednávka do školskej jedálne pdf  201.95 Kb Objednávka      
 
    GASTROLUX, s.r.o    36413186      09. jan. 2012 
objednávka do školskej jedálne pdf  215.02 Kb Objednávka      
 
    GASTROLUX, s.r.o    36413186      16. jan. 2012 
objednávka opravy kopírovacieho zariadenia pdf  213.3 Kb Objednávka      
 
    Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.    31338551      18. jan. 2012 
objednávka kancelárskych potrieb pdf  219.02 Kb Objednávka      
 
    Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama    14165198      23. jan. 2012 
faktúra za telefónnu linku pdf  197.9 Kb Faktúra   27.25 €  s DPH 
 
    Slovak Telekom, a.s.    35763469      08. feb. 2012 
faktúra za telefónnu linku pdf  210.62 Kb Faktúra   24.96 €  s DPH 
 
    Slovak Telekom, a.s.    35763469      08. feb. 2012 
faktúra za nákup hygienických potrieb pdf  327.84 Kb Faktúra   96.94 €  s DPH 
 
    František Buchta    35223600      07. feb. 2012 
faktúra za nákup hygienických potrieb pdf  332.78 Kb Faktúra   88.12 €  s DPH 
 
    František Buchta    35223600      07. feb. 2012 
faktúra za správu domény pdf  197.82 Kb Faktúra   26.78 €  s DPH 
 
    booTIS, s.r.o.    44298382      09. feb. 2012 
Zmluvy o poskytovaní služieb e-banka pdf  403.74 Kb Zmluva      
 
    Prima Banka Slovensko  Hodžová 11, Žilina  31575951      21. mar. 2012 
faktúra za služby mobilnej siete pdf  369.2 Kb Faktúra   7.80 €  s DPH 
 
    Slovak Telekom, a.s.    35763469      16. feb. 2012 
faktúra za virtuálnu knižnicu pdf  182.66 Kb Faktúra   16.56 €  s DPH 
 
    KOMENSKÝ, s.r.o.    43908977      20. feb. 2012 
faktúra za prepravu žiakov na olympiádu pdf  207.18 Kb Faktúra   40.00 €  s DPH 
 
    Ján Chmurčiak    44378327      22. feb. 2012 
DRUCKER s.r.o. pdf  246.7 Kb Faktúra   90.36 €  s DPH 
 
    DRUCKER s.r.o.    44925417      22. feb. 2012 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>